,其主要职责是:1、贯彻执行党和国家的有关体育工作方针、政策和《中华人民共和国体育法》。组织和指导全县的体育运动。培养体育人才。发展体育事业。2、负责全市业余训练,运动竞赛,群众体育,体育科研工作,指导体育协会工作。(1)负责少年儿童业余体校的组织建设,业余训练,抓好重点项目的训练,提高我市竞技体育水平。(2)组织城乡、厂矿、机关、学校开展各种各样的体育活动,普及全民健身活动。3、负责培训全市体育骨干,做好全市体育技术指导工作。4、负责体育专业方面技术职务的评审工作。5、经市同意,受市主管部门委托负责管理、监督、检查全县体育工作。6、承办市委、市政府和上级业务部门交办的另外的事项。7、日月湾日常事务管理工作。
一、关于万宁市体育运动中心(单位)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
万宁市体育运动中心(单位)2024年财政拨款收支总预算407.63万元。其中,收入总计407.63万元,包括一般公共预算本年收入349.63万元、上年结转28.00万元,政府性基金预算本年收入30.00万元、上年结转0万元;支出总计407.63万元,包括文化旅游体育与传媒支出297.62万元、社会保障和就业支出33.45万元、卫生健康支出28.17万元、住房保障支出18.39万元、额外支出30.00万元,结转下年0万元。
二、关于万宁市体育运动中心(单位)2024年一般公共预算当年拨款情况说明
万宁市体育运动中心(单位)2024年一般公共预算当年拨款377.63万元,比上年预算数减少40.15万元,主要是文化旅游体育与传媒支出减少。
文化旅游体育与传媒(类)支出297.62万元,占78.8%;社会保障和就业(类)支出33.45万元,占8.9%;卫生健康(类)支出28.17万元,占7.5%;住房保障(类)支出18.39万元,占4.8%。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)2024年预算数为179.62万元,比上年预算数减少10.03万元,主要是人员变动。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为22.30万元,比上年预算数减少1.14万元,主要是人员变动和工资变动。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为10.28万元,比上年预算数减少0.37万元,主要是人员工资变动。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为18.39万元;比上年预算数减少1.05万元,主要是人员变动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为17.89万元,比上年预算数减少1.23万元,主要是人员变动。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2024年预算数为30.00万元,比上年预算数减少10万元,主要是比赛项目减少了。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2024年预算数为16.00万元,比上年预算数减少4.00万元,主要是群众体育比赛项目减少了。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2024年预算数为72.00万元,比上年预算数减少11.76万元,主要是其他体育减少。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为11.15万元,比上年预算数减少0.57万元,主要是人员变动。
三、关于万宁市体育运动中心(单位)2024年一般公共预算基本支出情况说明
万宁市体育运动中心(单位)2024年一般公共预算基本支出为259.63万元,其中:
人员经费242.77万元,最重要的包含:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;
公用经费16.87万元,最重要的包含:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。
(一)万宁市体育运动中心(单位)2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元),与上年预算持平。公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。
(二)万宁市体育运动中心(单位)2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
五、关于万宁市体育运动中心(单位)2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
万宁市体育运动中心(单位)2024年政府性基金预算当年拨款30万元,比上年预算数增加30万元,主要是额外支出增加。
1. 额外支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2024年预算数为30.00万元,比上年预算数增加30万元,主要是其他支出增加。
按照综合预算原则,万宁市体育运动中心(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算资金等;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。万宁市体育运动中心(单位)2024年收支总预算407.63万元。
万宁市体育运动中心(单位)2024年收入预算407.63万元,其中:上年结转28.00万元,占6.9%;经费拨款收入349.63万元,占85.8%;政府性基金收入30.00万元,占7.3%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少10.15万元,主要是文化旅游体育与传媒支出减少。
万宁市体育运动中心(单位)2024年支出预算377.63万元,其中:基本支出259.63万元,占68.8%;项目支出118.00万元,占31.2%,比上年预算数减少40.15万元,主要文化旅游体育与传媒支出减少。
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2024年万宁市体育运动中心(单位)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
截至2023年12月31日,万宁市体育运动中心(单位)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2024年万宁市体育运动中心(单位)19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算407.63万元、政府性基金30.00万元。
三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。
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